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内部体系审核报告,管理体系内部审核报告,计量体系内部审核报告,体系运行内部审核报告

发布时间:2014-09-25 来源: 内部质量体系审核报告

内部质量体系审核报告 编号:XY-JL-010 审核目的: 1、检查本公司质量管理体系是否符合 ISO 9001:2008 标准以及公司《质量手册》和《程 序文件》的要求. 2、检查本公司质量...

内部体系审核报告 审核目的 审核范围 ISO9001:2008标准 审核依据 程序文件 审核组长 审核情况简述:

法律法规 合同 审核组员 公司质量手册 上次审核报告编号 质量管理体系运行的符合性和有效性 审核日期 上次审核日期 附件: 1、签到表:首次会、末次会; 2、内部审核计划; 审核报告分发范围:

3、不符合项报告。

4、不符合项分布表。 审核组长/日期: 批准日/职务:

日期:

内部质量体系审核报告 编号: KF/QM-010 审核目的: 1、检查本公司质量管理体系是否符合 ISO 9001:2008 标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求. 2、检查本公司质...

现场审核后,审核组综合分析判断审核发现,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,开出不符合项报告,并对质量体系的符合性、有效性方面作出结论,由组长编制审...

日审核过程综述一、 审核情况阐述 本次审核是公司质量管理体系文件按 GB/T19001 : ... 2000 标准要求换版后颁布三个月之后的第一次全面的内部审核.审核组由九个人分三个...

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